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          抓内审促提升

          发布日期:2022-03-25 作者:李定锴 浏览次数:150

          自2021年度起,市担保集团有序组织开展对内设部室的审计工作,重点围绕资金的管理与使用、收支的合规性与完整性、担保业务流程、风险防控措施、客户档案资料、内部控制体系建设与执行、廉洁从业等方面进行审计,及时发现经营管理中存在的问题,帮助被审计部室提升内部管理水平,从而促进集团在财经纪律、内控健全、流程规范、风险防范与化解等方面整体管理水平的提升。

          目前,集团内部审计工作已完成对风险控制部、法律事务部的审计,被审计部室已就审计报告中反映出的问题形成整改方案并积极开展整改工作。下一步,监察审计部将加强跟踪监督力度,认真督促被审计部门严格按照整改方案切实整改落实到位,并牵头制定2022年内部审计计划。